为进一步推动公司及所属公司内控体系建设,近日,公司组织召开内控体系建设工作推进会。
会上,公司及各所属公司依次通报了2024年内控体系建设工作开展以来取得成果及未来工作规划,各参会人员从架构体系、制度建立、落地执行等方面交流分享了内控建设工作的经验与方法。
会议指出,内控作为企业管理的重要组成部分,关系到企业的风险防控和稳健发展,公司法审条线干部职工要紧抓思想认识,深刻领会内控建设是一项长期的、持续改进的工作,在确保公司合规经营、有效降低经营风险、促进资产安全方面具有重要意义;要坚持将内控、合规、风控整体谋划、协同管理、形成合力,避免交叉管理、重复管理和资源浪费;要将内控工作融入业务,起到支撑业务作用,避免“两张皮”现象,以提高经营效率和效果为目标,构建体系完整、对接标准、符合实际、运行有效的内控体系。
会上,公司法务审计部就法务、风控、审计相关制度进行宣贯,并结合工作实际进行现场答疑,为高质量、规范化开展内部管理工作奠定坚实基础。