为进一步提升中国有限公司内部审计人员专业技术水平,增强国有企业审计监督质效,推动内部审计工作高质量发展,12月29日上午,集团公司审计部组织召开2023年度内部审计工作培训会。集团公司党委委员、副总经理王怀林出席会议。审计部部长汪孝竹主持会议。
王怀林要求,全集团审计人员要贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上对审计工作提出的“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”的要求,通过培训和实践不断加强工作能力,既要提高站位,具备看待问题的宏观视野,又要脚踏实地,做到审计发现问题定性准确,把握好如何看待问题,如何处理问题,抓好审计整改工作,当好“治已病”“防未病”的“全科医生”,为推动集团高质量发展贡献审计力量。
会议邀请了审计厅企业审计处副处长唐明雄开展审计业务培训,分享审计机关在国有企业审计中重点关注的内容及发现主要问题等。审计部还就修订的《违规经营投资责任追究实施办法》、集团印发的《采购管理暂行办法》等制度进行了宣贯讲解,并对2024年所属公司内部审计工作提出相关要求。
审计部全体成员、31家所属公司内部审计部门负责人、内部审计人员、负责违规经营投资责任追究人员80余人通过现场及视频方式参加培训。