6月24日上午,四川省内部审计师协会会长王克怀、四川省审计厅内部审计监督指导处处长易洪到中国有限公司检查指导内部审计工作。
审计部部长倪莎就近三年来中国有限公司审计部加强内部审计职能,在工作中积极探索“风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的”的审计模式,坚持常规审计与重点审计、专项审计相结合,逐步建立起审计监督长效机制,保证公司重大项目投资和生产经营活动的持续稳定健康发展等情况进行了汇报。
王克怀会长、易洪处长听取了汇报,王会长指出,内部审计要按照内部审计相关规定结合企业对内部审计工作的要求制订审计规划,加强企业负责人任中审计,在审计中注重审计方法以及与被审计单位的沟通,审计结束后应重视审计工作总结和审计成果的运用与宣传。
王克怀会长、易洪处长对中国有限公司内部审计制度、内审项目工作底稿等资料进行了检查,对审计部采取与中介机构共同组成审计组开展审计工作的方式予以肯定,并建议按照《四川省人民政府办公厅关于四川省国有企业高质量发展的指导意见》(川办发[2019]3号)的要求,健全集团监督体系,落实审计直管,强化纵向监督和专业监督,增强审计力量,加大内部审计监督力度。